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公司動態(tài)


公司召開2017年上半年內部財務審計問題整改工作交辦會

時間:2017-09-12    信息來源:黨委辦(辦公室)    作者:      點擊:1269


2017年9月11日下午,公司2017年上半年內部財務審計問題整改工作交辦會在公司11樓會議室召開。黨委書記、董事長馬千里出席會議并講話;黨委副書記、總經(jīng)理唐常寧主持會議;副總經(jīng)理鄭忠軍、馬新平、柳振源,總工程師高健及各部室、下屬公司負責人,財務審計領導小組全體成員參加了會議。

會上,副總經(jīng)理柳振源通報了公司2017年上半年內部財務審計情況,交辦了審計問題整改任務,明確了責任部室(下屬公司)、整改時限等。

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黨委書記、董事長馬千里指出,開展內部財務審計旨在進一步加強財務管理,落實財務制度、執(zhí)行廉潔自律要求。近幾年,公司每年組織開展兩次內部財務審計工作,進行自查自糾,有力的促進了財務管理的規(guī)范和完善。黨委書記、董事長馬千里要求,針對這次審計出的問題,要從六個方面從嚴抓好整改。一是整改要突出問題導向。這次審計出的問題基本涵蓋所有部室和下屬公司,要逐一對照認領,明確要改什么問題,應該怎么改。二是整改要落實審計建議。按照審計領導小組提出的整改意見,逐項進行落實整改。三是整改要實行掛號制度。對每一個問題都要掛號整改,銷號落實。四是整改要責任到人。各部室、下屬公司負責人要高度重視,及時召開專題會議將存在問題、整改措施、整改要求、整改目標逐條逐項分解到人、落實到人,層層傳導壓力,靠實責任。五是整改要提出時限要求。原則上所有問題在9月底前完成整改。六是整改要進行“回頭看”。9月底審計領導小組要適時組織內部審計工作“回頭看”,對問題整改落實情況進行全面檢查。

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針對厲行節(jié)約反對浪費和檔案管理工作,黨委書記、董事長馬千里要求,一是在公司全面啟動“節(jié)約一度電、節(jié)約一滴水、節(jié)約一張紙”活動,嚴格按照預算控制辦公經(jīng)費的開支,實現(xiàn)辦公經(jīng)費逐年遞減的目標。二是全面停止電腦配發(fā),原則上增人不增電腦,實行內部調劑使用。三是對所有檔案進行整理歸檔,近期邀請市內檔案管理的專家到公司舉辦一期培訓班,對公司檔案整理歸檔工作進行培訓和指導,年底前完成所有檔案的整理歸檔。

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黨委副書記、總經(jīng)理唐常寧主持強調,財務部門要發(fā)揮好財務監(jiān)管職能,加強對財務人員的教育培訓,加大對下屬公司財務工作的檢查力度,從嚴從細把好財務支出關口。要認真研究內部財務審計的新機制和新辦法,在審計廣度、深度、力度上下功夫,通過嚴肅的內部審計和督促整改提升財務管理水平。